|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3866-91-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-04-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de insumos para rondas dentales |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Primavera
|
|
R.U.T. |
69.251.300-2 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 191 |
|
Comuna |
Primavera
|
|
Impuesto |
19205,9524 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 191 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EASYDENTAL SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA |
|
Razón Social |
EASYDENTAL SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.576.169-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
EASYDENTAL SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51102710
| Antisépticos basados en alcohol o acetona | 5 | Unidad | Alcohol desinfectante solución 70% v/v 1L DIFEM | Alcohol desinfectante solución 70% v/v 1L DIFEM |
$ 4.109,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.545
|
$ 20.546
|
42132203
| Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic | 16 | Unidad | Guantes de Nitrilo Azul libre de polvo tamaño L Tr | Guantes de Nitrilo Azul libre de polvo tamaño L Tr |
$ 5.034,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 80.544
|
$ 80.538
|
|
|
Total Neto
|
$ 101.084
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.206
|
|
$ 120.290
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.