Orden de Compra. Nº3867-121-SE22 "Adquisición de materiales mantención Escuela"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3867-121-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales mantención Escuela
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
R.U.T. 69.251.300-2
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 191
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 122 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
R.U.T. 69.251.300-2
Dirección de Facturación Arturo Prat 191
Comuna Primavera
Impuesto 155282,9796
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 191
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - TRATOS DIRECTOS
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-k
Sucursal SODIMAC S.A. - TRATOS DIRECTOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211909
Bandejas de pintura5Unidad no definidaBANDEJA PARA PINTURABANDEJA PARA PINTURA $ 2.407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.035 $ 12.034
60121251
Pintura al agua4Unidad no definidaPIEZA FACHADA SATIN BLANCO 5GLPIEZA FACHADA SATIN BLANCO 5GL $ 114.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.300 $ 458.299
30161508
Rodillo de papel pintado3Unidad no definidaEXTENSIÓN TELESCÓPICAEXTENSIÓN TELESCÓPICA $ 9.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.901 $ 29.900
31201515
Cintas de papel10Unidad no definidaCINTA DE PAPELCINTA DE PAPEL $ 2.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.330 $ 23.328
53102102
Overol y sobretodo para hombre5Unidad no definidaBUZO PROTECTORBUZO PROTECTOR $ 4.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.145 $ 21.143
52151813
Protector contra salpicaduras de uso doméstico10Unidad no definidaPROTECTOR PLÁSTICO ROLLOPROTECTOR PLÁSTICO ROLLO $ 6.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.720 $ 66.723
31211904
Brochas10Unidad no definidaBROCHA 5/8X3BROCHA 5/8X3 $ 4.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.530 $ 47.529
31211904
Brochas10Unidad no definidaBROCHA 5/8X2BROCHA 5/8X2 $ 3.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.090 $ 35.092
30161508
Rodillo de papel pintado10Unidad no definidaRODILLO FIBRA 6MM 18CMRODILLO FIBRA 6MM 18CM $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.610 $ 33.613
30161508
Rodillo de papel pintado10Unidad no definidaRODILLO KOLOR ESPUMARODILLO KOLOR ESPUMA $ 2.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.510 $ 29.513
31211604
Diluyentes para pinturas20Unidad no definidaAGUARRAS 1 LTAGUARRAS 1 LT $ 2.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.780 $ 44.790
31211901
Paños para herramientas3Unidad no definidaPAÑO LIMPIEZA 1KGPAÑO LIMPIEZA 1KG $ 5.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.315 $ 15.315
Total Neto $ 817.279
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 155.283
TOTAL OC $ 972.562


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.