Orden de Compra. Nº
3867-121-SE22
"
Adquisición de materiales mantención Escuela
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3867-121-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de materiales mantención Escuela
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
R.U.T.
69.251.300-2
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 191
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 122 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
R.U.T.
69.251.300-2
Dirección de Facturación
Arturo Prat 191
Comuna
Primavera
Impuesto
155282,9796
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 191
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A. - TRATOS DIRECTOS
Razón Social
SODIMAC S.A.
R.U.T.
96.792.430-k
Sucursal
SODIMAC S.A. - TRATOS DIRECTOS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211909
Bandejas de pintura
5
Unidad no definida
BANDEJA PARA PINTURA
BANDEJA PARA PINTURA
$ 2.407,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.035
$ 12.034
60121251
Pintura al agua
4
Unidad no definida
PIEZA FACHADA SATIN BLANCO 5GL
PIEZA FACHADA SATIN BLANCO 5GL
$ 114.575,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 458.300
$ 458.299
30161508
Rodillo de papel pintado
3
Unidad no definida
EXTENSIÓN TELESCÓPICA
EXTENSIÓN TELESCÓPICA
$ 9.967,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.901
$ 29.900
31201515
Cintas de papel
10
Unidad no definida
CINTA DE PAPEL
CINTA DE PAPEL
$ 2.333,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.330
$ 23.328
53102102
Overol y sobretodo para hombre
5
Unidad no definida
BUZO PROTECTOR
BUZO PROTECTOR
$ 4.229,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.145
$ 21.143
52151813
Protector contra salpicaduras de uso doméstico
10
Unidad no definida
PROTECTOR PLÁSTICO ROLLO
PROTECTOR PLÁSTICO ROLLO
$ 6.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.720
$ 66.723
31211904
Brochas
10
Unidad no definida
BROCHA 5/8X3
BROCHA 5/8X3
$ 4.753,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.530
$ 47.529
31211904
Brochas
10
Unidad no definida
BROCHA 5/8X2
BROCHA 5/8X2
$ 3.509,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.090
$ 35.092
30161508
Rodillo de papel pintado
10
Unidad no definida
RODILLO FIBRA 6MM 18CM
RODILLO FIBRA 6MM 18CM
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.610
$ 33.613
30161508
Rodillo de papel pintado
10
Unidad no definida
RODILLO KOLOR ESPUMA
RODILLO KOLOR ESPUMA
$ 2.951,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.510
$ 29.513
31211604
Diluyentes para pinturas
20
Unidad no definida
AGUARRAS 1 LT
AGUARRAS 1 LT
$ 2.239,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.780
$ 44.790
31211901
Paños para herramientas
3
Unidad no definida
PAÑO LIMPIEZA 1KG
PAÑO LIMPIEZA 1KG
$ 5.105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.315
$ 15.315
Total Neto
$ 817.279
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 155.283
TOTAL OC
$ 972.562
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.