Orden de Compra. Nº
3867-38-SE23
"
Adqusición de premios para concursos aniversario
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3867-38-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
Adqusición de premios para concursos aniversario
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
R.U.T.
69.251.300-2
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 191
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 038 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
R.U.T.
69.251.300-2
Dirección de Facturación
Arturo Prat 191
Comuna
Primavera
Impuesto
9952,01
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 191
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rafaella
Razón Social
AC CARTOLERÍA SPA
R.U.T.
76.983.201-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Rafaella
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121108
Croqueras
1
Unidad no definida
CROQUERA 21X32 DOBLE FAZ TORRE IMAGIA
CROQUERA 21X32 DOBLE FAZ TORRE IMAGIA
$ 4.493,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.493
$ 4.493
60121108
Croqueras
1
Unidad no definida
CROQ.LIM.PAD 21X32 NATIVE 80H TORRE
CROQ.LIM.PAD 21X32 NATIVE 80H TORRE
$ 4.493,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.493
$ 4.493
14111531
Libros o cuadernos de registro
1
Unidad no definida
PLANNER MENSUAL ARTEL ESPIRAL 99H LEO
PLANNER MENSUAL ARTEL ESPIRAL 99H LEO
$ 11.893,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.893
$ 11.893
44121708
Marcadores
1
Unidad no definida
MARCADOR PROARTE DOBLE PUNTA LETTERING 24 COL.
MARCADOR PROARTE DOBLE PUNTA LETTERING 24 COL.
$ 11.136,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.136
$ 11.136
44121708
Marcadores
1
Unidad no definida
EST. MARCADOR ARTEL MAGICO X12 (10 COL)
EST. MARCADOR ARTEL MAGICO X12 (10 COL)
$ 3.393,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.393
$ 3.393
44121708
Marcadores
1
Unidad no definida
BL.LAP BORRADORES BOCETOS 2UNI SOC TORRE
BL.LAP BORRADORES BOCETOS 2UNI SOC TORRE
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.850
$ 1.850
55101507
Libros de ilustraciones para dibujar y colorear pa
1
Unidad no definida
LIBRO LETTERING 21X25CM
LIBRO LETTERING 21X25CM
$ 6.207,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.207
$ 6.207
44121708
Marcadores
1
Unidad no definida
Carboncillo Sauce ARTEL 12 Barras
Carboncillo Sauce ARTEL 12 Barras
$ 3.136,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.136
$ 3.136
44121708
Marcadores
1
Unidad no definida
LAPICES CARBON SOFT/MEDIUM/HARD 12UN HAND
LAPICES CARBON SOFT/MEDIUM/HARD 12UN HAND
$ 2.321,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.321
$ 2.321
14111530
Notas de papel autoadhesivo
1
Unidad no definida
NOTAS ADH.5X12X45 1X45X45 20H KRAFT/PASTEL
NOTAS ADH.5X12X45 1X45X45 20H KRAFT/PASTEL
$ 1.321,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.321
$ 1.321
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo
1
Unidad no definida
BOLIGRAFO ACHAO BLANCO EN CAJA
BOLIGRAFO ACHAO BLANCO EN CAJA
$ 2.136,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.136
$ 2.136
Total Neto
$ 52.379
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.952
TOTAL OC
$ 62.331
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.