Orden de Compra. Nº3867-60-CM13 "adquisición de proyector con fondos FAGEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Primavera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3867-60-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2013
Nombre de la Orden de Compra adquisición de proyector con fondos FAGEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Primavera
R.U.T. 69.251.300-2
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 191
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Ilustre Municipalidad de Primavera
R.U.T. 69.251.300-2
Dirección de Facturación Arturo Prat 191
Comuna Primavera
Impuesto 112,9265
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 191
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vivanet
Razón Social VIVANET LIMITADA
R.U.T. 76.018.259-1
Sucursal Vivanet
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111609
2239-8-LP11
Proyectores multimedia1 (909733) VIDEOPROYECTOR SONY VPL-DX140 UNIDAD 923197(909733) VIDEOPROYECTOR SONY VPL-DX140 UNIDAD ; Código: ;Región : XII US$ 594,35 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 594,35 US$ 594,35
Total Neto US$ 594,35
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 112,93
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 707,28


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.