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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3867-90-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
04-11-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de alojamiento y actividades gira estudio |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
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R.U.T. |
69.251.300-2 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 191 |
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Comuna |
Primavera
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Impuesto |
181537,78 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 191 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TURISMO COMAPA LTDA |
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Razón Social |
TURISMO COMAPA LTDA
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R.U.T. |
79.800.310-0 |
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Sucursal |
TURISMO COMAPA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30222507
| Hotel | 1 | Unidad no definida | ALOJAMIENTO 3 NOCHES DELEGACIÓN 4 PERSONAS POR GIRA DE ESTUDIOS 8° ESCUELA CERRO SOMBRERO | ALOJAMIENTO 3 NOCHES DELEGACIÓN 4 PERSONAS POR GIRA DE ESTUDIOS 8° ESCUELA CERRO SOMBRERO |
$ 370.588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 370.588
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$ 370.588
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86141603
| Organizaciones de giras de estudio | 1 | Unidad no definida | ACTIVIDADES GIRA DE ESTUDIO (FULL DAY Y NAVEGACIÓN) | ACTIVIDADES GIRA DE ESTUDIO (FULL DAY Y NAVEGACIÓN) |
$ 584.874,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 584.874
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$ 584.874
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Total Neto
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$ 955.462
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 181.538
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$ 1.137.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.