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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3867-91-MC19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
13-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de colaciones para delegación a parque KKK |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Primavera
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R.U.T. |
69.251.300-2 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 191 |
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Comuna |
Primavera
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 191 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MATILDE DEL ROSARIO |
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Razón Social |
MATILDE DEL ROSARIO CULUN VIVAR
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R.U.T. |
9.102.951-0 |
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Sucursal |
MATILDE DEL ROSARIO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 1 | Unidad no definida | Colaciones e insumos alimenticios para delegación Escuela por salida a parque Karukinka. | Colaciones e insumos alimenticios para delegación Escuela por salida a parque Karukinka. |
$ 450.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 450.000
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$ 450.000
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Total Neto
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$ 450.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 450.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.