Orden de Compra. Nº3868-85-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3868-13-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Carabineros de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3868-85-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-09-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3868-13-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3868-13-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto.Crim.Labocar
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Unidad de Compra Calle Santa Elena Nro.1636
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O"Hggins Nº 1196 Stgo.
Comuna Santiago
Impuesto 369272,22
Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O"Hggins Nº 1196 Stgo.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SCANNO
Razón Social SCANNO SPA
R.U.T. 77.055.785-2
Sucursal SCANNO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes20UnidadENCHUFES TRIPLE EMBUTIDO COLOR BLANCO, 20 UNIDADESENCHUFES TRIPLE EMBUTIDO COLOR BLANCO VALOR POR UND $ 2.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.620 $ 51.620
39121303
Cajas eléctricas40UnidadCAJA DE DISTRIBUCIÓN EMBUTIDA 5/8 TABIQUERIA, 40 UNIDADESCAJA DE DISTRIBUCIÓN EMBUTIDA 58 TABIQUERIA VALOR POR UND $ 257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.280 $ 10.280
30103301
Moldura de aluminio60UnidadMOLDURA PREMOL 12X45X240, 60 UNIDADESPilastra MDF premol PL10 12x45mm 2,44mt, según eett anexas, ver diseño ofertado. VALOR POR UND $ 2.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.160 $ 134.160
30161719
Basamentos de alfombras o moquetas6UnidadESPUMA NIVELADORA 2,5 MM 9M, 6 UNIDADESEspuma niveladora 9,3 m2 rollo valor por rollo $ 13.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.588 $ 78.588
11121611
Tablero de partículas20UnidadMELAMINA COLOR CEREZO 15MM 183X250, 20 UNIDADESMELAMINA COLOR CEREZO 15MM 183X250 VALOR POR PLANCHA $ 46.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 936.140 $ 936.140
39111521
Plafones50UnidadFOCOS LED EMBUTIDO LUZ DÍA 24W CUADRADO, 50 UNIDADESFOCOS LED EMBUTIDO LUZ DÍA 24W CUADRADO VALOR POR UNIDAD $ 8.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433.350 $ 433.350
39111521
Plafones24UnidadFOCO LED 18W EMBUTIDO CUADRADO, 24 UNIDADESFOCO LED 18W EMBUTIDO CUADRADO VALOR POR UNIDAD $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.400
26121629
Cable de alimentación200Metro LinealCORDÓN ELÉCTRICO 3X1,5, 200 METROSCORDÓN ELÉCTRICO 3X1,5 VALOR POR ML $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
Total Neto $ 1.943.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 369.272
TOTAL OC $ 2.312.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.