Orden de Compra. Nº
3868-91-AG25
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ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y RESPUESTOS DE PELUQUERÍA, PARA EL DEPARTAMENTO DE CRIMINALÍSTICA DE CARABINEROS DE CHILE desde compra agíl: 3868-50-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Carabineros de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3868-91-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y RESPUESTOS DE PELUQUERÍA, PARA EL DEPARTAMENTO DE CRIMINALÍSTICA DE CARABINEROS DE CHILE desde compra agíl: 3868-50-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto.Crim.Labocar
Razón Social
Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T.
60.505.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T.
60.505.000-K
Dirección de Facturación
Avda. Libertador Bernardo O"Hggins Nº 1196 Stgo.
Comuna
Santiago
Impuesto
131100,57
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Libertador Bernardo O"Hggins Nº 1196 Stgo.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mariana Issa Casanova
Razón Social
MARIANA ISSA CASANOVA
R.U.T.
5.984.472-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Mariana Issa Casanova
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131623
Depiladora
1
Unidad
?Trimmer depilador nasal y de oído wahl o similar. uso en el agua, voltaje: 220.
$ 20.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.168
$ 20.168
44121618
Tijeras
3
Unidad
Wah o similar.l Tijera Profesional 6,0 Filo Navaja Acero Inoxidable.
$ 42.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.000
$ 126.000
53131612
Geles de baño
8
Unidad
Gel Loreal o similar. ultra fijador de larga duración en envase plastico con tapa 370 grs.
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
53131604
Peines o cepillos para el pelo
3
Unidad
Wahl o similar. Pack Limpieza Maquina Spray Enfriador + Aceite + Cepillo Fade.
$ 26.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.670
$ 80.670
52151644
Rociadores de gatillo o pulverización de uso doméstico
3
Unidad
Pulverizador Rociador Wahl o similar. Negro 250 ml.
$ 7.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.689
$ 22.689
52141704
Máquinas de afeitar eléctricas domésticas
1
Unidad
Maquina Wmark o similar, NG984 Negro Afeitadora Inalambrica Shaver
$ 29.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.000
$ 29.000
52141705
Repuestos para máquinas de afeitar eléctricas y rasuradoras.
3
Unidad
Cuchillos de repuesto maquina Horstator TYP Piccolo o similar. Peine Nro. 01.
$ 29.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.236
$ 88.236
53131612
Geles de baño
10
Unidad
Gel Red One Keratin o similar. Para El Cabello 450 ml., Silver Con Vitamina.
$ 10.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.240
$ 109.240
14111703
Toallas de papel
40
Pack
Papel Cuello Para Barbería o Peluquería en pack
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
42141501
Algodoneras o fibra
30
Pack
Algodón Hidrofilo Prensado 250 grs. en pack.
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.000
$ 66.000
Total Neto
$ 690.003
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 131.101
TOTAL OC
$ 821.104
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
5.984.472-5
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.