|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3869-90-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-05-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Rieles Aluminio Reparacion inmueble OPD |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
3869-4-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento Adm. Y Finanzas |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Gorbea
|
|
R.U.T. |
69.191.200-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ramon Freire Nº 590 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Gorbea
|
|
R.U.T. |
69.191.200-0 |
|
Dirección de Facturación |
Ramon Freire Nº 590 |
|
Comuna |
Gorbea
|
|
Impuesto |
26224,789596 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ramon Freire Nº 590 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
11802753 |
|
Razón Social |
RUBEN IVAN CARO
|
|
R.U.T. |
11.802.753-1 |
|
Sucursal |
11802753 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30102306
| Perfiles de aluminio | 6 | Unidad | Perfil cuadrado aluminio | Perfil cuadrado aluminio |
$ 3.277,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.662
|
$ 19.664
|
30101606
| Barras de aluminio | 15 | Tira | Riel interior aluminio | Riel interior aluminio |
$ 3.782,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 56.730
|
$ 56.723
|
30101606
| Barras de aluminio | 15 | Tira | Riel externo aluminio | Riel externo aluminio |
$ 4.109,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 61.635
|
$ 61.639
|
|
|
Total Neto
|
$ 138.025
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 26.225
|
|
$ 164.250
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.