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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
387-113-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Construccion de 5.2 metros lineales de reja de fierro Centro Cultura. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Los Muermos-Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
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R.U.T. |
69.220.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Antonio Varas 498 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
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R.U.T. |
69.220.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Antonio Varas 498 |
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Comuna |
Los Muermos
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Impuesto |
176327,904 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Antonio Varas 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GLOBE GREEN EIRL |
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Razón Social |
SERVICIO INTEGRALES BORIS CAAMAÑO GUZMAN EMPRESA
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R.U.T. |
76.561.948-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GLOBE GREEN EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30152001
| Cercos de metal | 1 | Unidad no definida | Construcción de 5.2 metros lineales de reja de fierro, para ser instalada en la entrada del Centro Cultural. De acuerdo a presupuesto adjunto. | Construcción de 5.2 metros lineales de reja de fierro, para ser instalada en la entrada del Centro Cultural. De acuerdo a presupuesto adjunto. |
$ 928.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 928.042
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$ 928.042
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Total Neto
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$ 928.042
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 176.328
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$ 1.104.370
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.