Orden de Compra. Nº
387-1408-SE13
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Convenio ID 387-6-LE11, reparación vehículos
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Muermos
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
387-1408-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
05-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
Convenio ID 387-6-LE11, reparación vehículos
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
387-6-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Los Muermos-Adquisiciones
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T.
69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Antonio Varas 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T.
69.220.800-5
Dirección de Facturación
Antonio Varas 498
Comuna
Los Muermos
Impuesto
30473,445355
Dirección de Envío de la Factura
Antonio Varas 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Taller Mecánico 4X4
Razón Social
MIRSON HERBERTD BARTSCH REDEL
R.U.T.
11.712.958-6
Sucursal
Taller Mecánico 4X4
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25172907
Faro de vehículo
1
Unidad no definida
ARREGLO DE LUCES
ARREGLO DE LUCES
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
25101503
Automóviles
1
Unidad no definida
LAVADO COMPLETO
LAVADO COMPLETO
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad no definida
MANO DE OBRA
MANO DE OBRA
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
39101610
ampolletas de filamento
1
Unidad
FAROL TRASERO DERECHO
FAROL TRASERO DERECHO
$ 15.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.966
$ 15.966
47131816
Desodorantes
2
Unidad
PINITO
PINITO
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
39101610
ampolletas de filamento
4
Unidad
AMPOLLETAS TRASERAS
AMPOLLETAS TRASERAS
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
31161705
Tuerca tapa
1
Unidad
ORING
ORING
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168
$ 168
25172004
Amortiguadores para automóviles
2
Unidad
AMORTIGUADORES TRASEROS
AMORTIGUADORES TRASEROS
$ 20.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.848
$ 41.849
31201603
Gomas
8
Unidad
GOMA DE PAQUETE
GOMA DE PAQUETE
$ 599,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.792
$ 4.790
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad
CRUCETA DE CARDAN
CRUCETA DE CARDAN
$ 13.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.866
$ 13.866
31162203
Remaches de cabeza plana
6
Unidad
REMACHE POP
REMACHE POP
$ 29,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 174
$ 176
31161807
Golillas planas
6
Unidad
GOLILLA PLANA
GOLILLA PLANA
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252
$ 252
44121713
Plumillas
1
Juego
PLUMILLA 18X22
PLUMILLA 18X22
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
Total Neto
$ 160.387
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.473
TOTAL OC
$ 190.860
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.