Orden de Compra. Nº387-154-SE21 "Adquisición de colaciones para programa Vínculo versión XV"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 387-154-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de colaciones para programa Vínculo versión XV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 387-6-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación Antonio Varas 498
Comuna Los Muermos
Impuesto 15407,556
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Razón Social CARLOS ENRIQUE MANSILLA CARDENAS
R.U.T. 7.448.685-1
Sucursal SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca30Unidad no definidaManzanas rojas.  $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.521
50202310
Agua mineral7Unidad no definidaagua mineral   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.824 $ 5.824
50221202
Cereales en barra30Unidad no definidabarra cereal  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.302
50101634
Fruta fresca30Unidad no definidaperas  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.302
50101634
Fruta fresca30Unidad no definidaplátano   $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.870 $ 12.857
50181905
Galletas dulces o pastelitos30Unidad no definidaGalleta alteza Frutilla.  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.960 $ 24.958
50192303
Postres, helados o yogurt congelado10Unidad no definidaYoguito tetra  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.765
50202304
Jugos y néctar envasados30Unidad no definidaJugo individual   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
Total Neto $ 81.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.408
TOTAL OC $ 96.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.