Orden de Compra. Nº387-164-SE22 "Materiales de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 387-164-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2022
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 387-6-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.008.001 del sistema otro.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación Antonio Varas 498
Comuna Los Muermos
Impuesto 73876,4726
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Razón Social CARLOS ENRIQUE MANSILLA CARDENAS
R.U.T. 7.448.685-1
Sucursal SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel40UnidadTOALLA NOVA GIGANTE 150 MTS.TOALLA NOVA GIGANTE 150 MTS. $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.040 $ 124.034
47121701
Bolsas de basura40UnidadBOLSAS DE BASURA IMPEQUE 70X90BOLSAS DE BASURA IMPEQUE 70X90 $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.560 $ 26.555
47121701
Bolsas de basura40UnidadBOLSA DE BASURA GLITT 50X70BOLSA DE BASURA GLITT 50X70 $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.480 $ 16.471
12161902
Detergentes surfactantes30UnidadCIF CREMA MULTIUSO ORIGINAL 750 GCIF CREMA MULTIUSO ORIGINAL 750 G $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.080 $ 40.084
53131608
Jabones20UnidadJABON LIQUIDO YOGHURT BALLERINA 900 ML.JABON LIQUIDO YOGHURT BALLERINA 900 ML. $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.360 $ 23.361
12161902
Detergentes surfactantes40UnidadLIMPIADOR POETT BEBE DE 900 ML.LIMPIADOR POETT BEBE DE 900 ML. $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.720 $ 46.723
47131810
Productos para lavar platos20UnidadLAVALOZAS QUIX RECARGA 1500ML.LAVALOZAS QUIX RECARGA 1500ML. $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.380 $ 65.378
12141901
Cloro Cl50UnidadCLORO CLORINDA 1KL.CLORO CLORINDA 1KL. $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.219
Total Neto $ 388.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.876
TOTAL OC $ 462.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.