Orden de Compra. Nº387-211-SE23 "Adquisición de alimentos para ciclo de charlas de frutillas y cero residuos del PRODESAL."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 387-211-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de alimentos para ciclo de charlas de frutillas y cero residuos del PRODESAL.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 387-6-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.010.005 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación Antonio Varas 498
Comuna Los Muermos
Impuesto 30415,8954
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Razón Social CARLOS ENRIQUE MANSILLA CÁRDENAS
R.U.T. 7.448.685-1
Sucursal SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel1Unidad no definidaToalla de papel   $ 1.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.547 $ 1.547
50201706
Café8Unidad no definidaCafé   $ 6.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.680 $ 49.681
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3Unidad no definidaAzucar iansa 1 kg  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.654 $ 3.655
50181905
Galletas dulces o pastelitos28Unidad no definidagalletas surtidas.  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.408 $ 37.412
50181905
Galletas dulces o pastelitos25Unidad no definidaqueque NB 250 grs   $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.475 $ 51.471
50202304
Jugos y néctar envasados6Unidad no definidaNectar 1.5 litros  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.512 $ 7.513
50202310
Agua mineral7Unidad no definidaAgua mineral 500 ml   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.060 $ 4.059
50201711
Té instantáneo1Unidad no definidaTé de 100 bolsas  $ 4.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.748 $ 4.748
Total Neto $ 160.085
Descuento $ 1
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.416
TOTAL OC $ 190.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.