Orden de Compra. Nº387-367-SE23 "Adquisición de alimentos para mesa de coordinación y capacitación del PRODESAL."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 387-367-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de alimentos para mesa de coordinación y capacitación del PRODESAL.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 387-6-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.09.08 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación Antonio Varas 498
Comuna Los Muermos
Impuesto 26058,7451
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Razón Social CARLOS ENRIQUE MANSILLA CÁRDENAS
R.U.T. 7.448.685-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos35Unidad no definidaGalletas surtidas.  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.810 $ 33.824
50202304
Jugos y néctar envasados8Unidad no definidaNectar de 1,7 litros   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.744 $ 9.748
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3Unidad no definidaAzucar de 1 kilo   $ 1.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.657 $ 3.656
50201711
Té instantáneo5Unidad no definidaté bolsitas x 20 unidades   $ 919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.595 $ 4.597
50201706
Café3Unidad no definidaCafé 170 grs   $ 3.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.976 $ 11.975
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate2Unidad no definidaMilo de 700 grs   $ 5.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.932 $ 11.933
50131701
Leche o productos de mantequilla3Unidad no definidaLeche de 900 grs   $ 5.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.118 $ 17.118
50181901
Pan fresco5Unidad no definidaPan de molde   $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.305 $ 11.303
50131801
Queso natural1Unidad no definidaQueso de 250 grs   $ 2.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.702 $ 2.702
50181905
Galletas dulces o pastelitos12Unidad no definidaQueque de 250 grs   $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.708 $ 24.706
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2Unidad no definidaEndulzantes   $ 2.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.606 $ 5.605
Total Neto $ 137.164
Descuento $ 13
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.059
TOTAL OC $ 163.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.