Orden de Compra. Nº
387-367-SE23
"
Adquisición de alimentos para mesa de coordinación y capacitación del PRODESAL.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
387-367-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de alimentos para mesa de coordinación y capacitación del PRODESAL.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
387-6-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Los Muermos-Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T.
69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Antonio Varas 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.09.08 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T.
69.220.800-5
Dirección de Facturación
Antonio Varas 498
Comuna
Los Muermos
Impuesto
26058,7451
Dirección de Envío de la Factura
Antonio Varas 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Razón Social
CARLOS ENRIQUE MANSILLA CÁRDENAS
R.U.T.
7.448.685-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
35
Unidad no definida
Galletas surtidas.
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.810
$ 33.824
50202304
Jugos y néctar envasados
8
Unidad no definida
Nectar de 1,7 litros
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.744
$ 9.748
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
Unidad no definida
Azucar de 1 kilo
$ 1.219,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.657
$ 3.656
50201711
Té instantáneo
5
Unidad no definida
té bolsitas x 20 unidades
$ 919,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.595
$ 4.597
50201706
Café
3
Unidad no definida
Café 170 grs
$ 3.992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.976
$ 11.975
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
2
Unidad no definida
Milo de 700 grs
$ 5.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.932
$ 11.933
50131701
Leche o productos de mantequilla
3
Unidad no definida
Leche de 900 grs
$ 5.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.118
$ 17.118
50181901
Pan fresco
5
Unidad no definida
Pan de molde
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.305
$ 11.303
50131801
Queso natural
1
Unidad no definida
Queso de 250 grs
$ 2.702,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.702
$ 2.702
50181905
Galletas dulces o pastelitos
12
Unidad no definida
Queque de 250 grs
$ 2.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.708
$ 24.706
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad no definida
Endulzantes
$ 2.803,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.606
$ 5.605
Total Neto
$ 137.164
Descuento
$ 13
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.059
TOTAL OC
$ 163.210
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.