Orden de Compra. Nº387-439-SE23 "Adquisición de materiales didacticos SNAC-DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 387-439-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales didacticos SNAC-DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 387-6-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.18.007 del sistema otro.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación Antonio Varas 498
Comuna Los Muermos
Impuesto 1946,17
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Razón Social CARLOS ENRIQUE MANSILLA CÁRDENAS
R.U.T. 7.448.685-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105705
Cinta libre de ácido1Unidad no definidaSCOTCH CINTA  $ 451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451 $ 451
44121708
Marcadores3UnidadMARCADOR PERMANENTE ARTE POP  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
44121704
Lápiz pasta3UnidadLAPIZ PASTA AZUL  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento3UnidadCOLA FRIA ARTE POP 125GR  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10UnidadADHESIVO BARRA ARTE POP 21GR  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
Total Neto $ 10.247
Descuento $ 4
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.946
TOTAL OC $ 12.189


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.