Orden de Compra. Nº387-440-SE23 "Adquisición de materiales didactico y de estimulacion"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 387-440-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales didactico y de estimulacion
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 387-6-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.18.007 del sistema otro.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación Antonio Varas 498
Comuna Los Muermos
Impuesto 19364,838
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Razón Social CARLOS ENRIQUE MANSILLA CÁRDENAS
R.U.T. 7.448.685-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201603
Gomas2UnidadGOMA EVA GLITTER 20X30 DORADO ARTE POP  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.025
60121112
Cartón piedra4UnidadCARTON PIEDRA 77X110CM 1.5MM ARON  $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.732 $ 11.732
60141006
Juguetes didácticos1UnidadJUGUETE PEQUEÑO  $ 2.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.063 $ 2.063
60124317
Masa de modelado4UnidadPLASTICINA X 12 JM  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 976 $ 976
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices6UnidadSET LAPICES COLOR JUMBO TRIANGULAR ARTE POP 12 UN  $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.410 $ 19.410
60121511
Lápices especializados6UnidadLAPIZ SCRIPTO X 12 COLON  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.512 $ 7.512
14111610
Cartulina3UnidadCARPETA CARTULINA DE COLORES EIFFEL  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.772 $ 5.772
31201603
Gomas6UnidadGOMA EVA LISA 20X30 NARANJA ARTE TOP  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.528 $ 9.528
60141001
Balones o pelotas de juguete3UnidadBALON NS COLORES C/CAJA  $ 6.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.024 $ 18.024
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices6UnidadSET LAPIZ TRIAN ARTE POP 12 COLORES  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.804 $ 6.804
31201603
Gomas6UnidadGOMA EVA GLITTER 20X30 BLANCO X 10 ARTE TOP  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.078 $ 15.078
Total Neto $ 101.924
Descuento $ 4
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.365
TOTAL OC $ 121.285


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.