Orden de Compra. Nº
387-440-SE23
"
Adquisición de materiales didactico y de estimulacion
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
387-440-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de materiales didactico y de estimulacion
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
387-6-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Los Muermos-Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T.
69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Antonio Varas 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.18.007 del sistema otro.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T.
69.220.800-5
Dirección de Facturación
Antonio Varas 498
Comuna
Los Muermos
Impuesto
19364,838
Dirección de Envío de la Factura
Antonio Varas 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Razón Social
CARLOS ENRIQUE MANSILLA CÁRDENAS
R.U.T.
7.448.685-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201603
Gomas
2
Unidad
GOMA EVA GLITTER 20X30 DORADO ARTE POP
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.026
$ 5.025
60121112
Cartón piedra
4
Unidad
CARTON PIEDRA 77X110CM 1.5MM ARON
$ 2.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.732
$ 11.732
60141006
Juguetes didácticos
1
Unidad
JUGUETE PEQUEÑO
$ 2.063,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.063
$ 2.063
60124317
Masa de modelado
4
Unidad
PLASTICINA X 12 JM
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 976
$ 976
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
6
Unidad
SET LAPICES COLOR JUMBO TRIANGULAR ARTE POP 12 UN
$ 3.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.410
$ 19.410
60121511
Lápices especializados
6
Unidad
LAPIZ SCRIPTO X 12 COLON
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.512
$ 7.512
14111610
Cartulina
3
Unidad
CARPETA CARTULINA DE COLORES EIFFEL
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.772
$ 5.772
31201603
Gomas
6
Unidad
GOMA EVA LISA 20X30 NARANJA ARTE TOP
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.528
$ 9.528
60141001
Balones o pelotas de juguete
3
Unidad
BALON NS COLORES C/CAJA
$ 6.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.024
$ 18.024
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
6
Unidad
SET LAPIZ TRIAN ARTE POP 12 COLORES
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.804
$ 6.804
31201603
Gomas
6
Unidad
GOMA EVA GLITTER 20X30 BLANCO X 10 ARTE TOP
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.078
$ 15.078
Total Neto
$ 101.924
Descuento
$ 4
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.365
TOTAL OC
$ 121.285
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.