Orden de Compra. Nº
387-463-SE23
"
ADQUISICION DE ALIMENTOS FOMIL 2023
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
387-463-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-09-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE ALIMENTOS FOMIL 2023
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
387-6-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Los Muermos-Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T.
69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Antonio Varas 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.09.82.001 del sistema Otro.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T.
69.220.800-5
Dirección de Facturación
Antonio Varas 498
Comuna
Los Muermos
Impuesto
11497,4814
Dirección de Envío de la Factura
Antonio Varas 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Razón Social
CARLOS ENRIQUE MANSILLA CÁRDENAS
R.U.T.
7.448.685-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201709
Café instantáneo
2
Unidad
NESCAFE FINA SELECCION FCO. 200GR.
$ 6.463,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.926
$ 12.925
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
GALLETAS NIK LIMON 71 GR
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.120
$ 4.120
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
GALLETA RIGOCHOC ARCOR 113 GR
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.084
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
GALLETA TRITON VAINILLA 126 GR
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
Unidad
AZUCAR IANSA 1 K.
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.276
$ 3.276
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
GALLETA KUKY CLASICA 120 GR.
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
50202304
Jugos y néctar envasados
3
Unidad
ANDINA FRESH NARANJA 1.5 LTS
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.496
$ 2.496
50202304
Jugos y néctar envasados
6
Unidad
NECTAR DEL VALLE DURAZNO LIGHT 1,75LT.
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.552
$ 6.555
50201711
Té instantáneo
3
Unidad
TE LIPTON ROYAL CEYLAN NEGRO 20 BLS
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.764
$ 4.765
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Unidad
ENDULZANTE IANSA CERO K STEVIA 250ML
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.513
$ 2.513
Total Neto
$ 60.513
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.497
TOTAL OC
$ 72.010
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.