Orden de Compra. Nº387-489-SE25 "Alimentos Celebración del Dirigente Social y comunitario."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 387-489-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Alimentos Celebración del Dirigente Social y comunitario.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 387-13-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.001.002 del sistema Otro.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación Antonio Varas 498
Comuna *
Impuesto 106320,167092
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO MAURITA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAURITA SPA
R.U.T. 77.914.288-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADO MAURITA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos33UnidadQUEQUE NUTRA BIEN VARIEDADES  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.807 $ 81.807
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas6UnidadKUCHEN VARIEDADES  $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.292 $ 95.294
50202304
Jugos y néctar envasados80UnidadJUGO WATTS VARIEDADES  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.160 $ 100.168
50202311
Bebidas58UnidadBEBIDAS VARIEDADES 3 LT COCA COLA  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.782 $ 143.782
50181905
Galletas dulces o pastelitos100UnidadGALLETA TRITON VARIEDADES  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 57.983
50181905
Galletas dulces o pastelitos71UnidadGALLETA ALTEZA VARIEDADES  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.514 $ 80.546
Total Neto $ 559.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.320
TOTAL OC $ 665.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.