Orden de Compra. Nº
387-563-SE24
"
Alimentos gira técnica Prodesal
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
387-563-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
Alimentos gira técnica Prodesal
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Los Muermos-Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T.
69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Antonio Varas 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.010.005 del sistema Otro.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T.
69.220.800-5
Dirección de Facturación
Antonio Varas 498
Comuna
*
Impuesto
21026,1344537316
Dirección de Envío de la Factura
Antonio Varas 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Razón Social
CARLOS ENRIQUE MANSILLA CÁRDENAS
R.U.T.
7.448.685-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
GALLETAS SURTIDAS
$ 843,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.430
$ 8.429
50181905
Galletas dulces o pastelitos
8
Unidad
QUEQUE BROWNIE NB 250G
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.808
$ 16.807
50202306
Refrescos
18
Unidad
COCA COLA SIN AZUCAR 591ML
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.908
50202311
Bebidas
6
Unidad
SPRITE 591ML
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.303
50202310
Agua mineral
24
Unidad
CACHANTUN MAS MANZANA 600CC
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.968
$ 19.966
50181901
Pan fresco
5
Unidad
PAN CORRIENTE
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.825
$ 8.824
50131801
Queso natural
3
Unidad
QUESO GAUDA LAMINADO SOPROLE 500GR
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.587
$ 10.588
50131801
Queso natural
2
Unidad
QUESO GAUDA LAMINADO SOPROLE 250GR
$ 2.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.454
$ 4.454
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
2
Unidad
MORTADELA JAMONADA LLANQUIHUE.
$ 8.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.386
$ 16.387
Total Neto
$ 110.664
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.026
TOTAL OC
$ 131.690
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.