Orden de Compra. Nº387-563-SE24 "Alimentos gira técnica Prodesal"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 387-563-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Alimentos gira técnica Prodesal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.010.005 del sistema Otro.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación Antonio Varas 498
Comuna *
Impuesto 21026,1344537316
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Razón Social CARLOS ENRIQUE MANSILLA CÁRDENAS
R.U.T. 7.448.685-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadGALLETAS SURTIDAS  $ 843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.430 $ 8.429
50181905
Galletas dulces o pastelitos8UnidadQUEQUE BROWNIE NB 250G  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.808 $ 16.807
50202306
Refrescos18UnidadCOCA COLA SIN AZUCAR 591ML  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.908
50202311
Bebidas6UnidadSPRITE 591ML  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
50202310
Agua mineral24UnidadCACHANTUN MAS MANZANA 600CC  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.968 $ 19.966
50181901
Pan fresco5UnidadPAN CORRIENTE  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.825 $ 8.824
50131801
Queso natural3UnidadQUESO GAUDA LAMINADO SOPROLE 500GR  $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.587 $ 10.588
50131801
Queso natural2UnidadQUESO GAUDA LAMINADO SOPROLE 250GR  $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.454 $ 4.454
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas2UnidadMORTADELA JAMONADA LLANQUIHUE.  $ 8.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.386 $ 16.387
Total Neto $ 110.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.026
TOTAL OC $ 131.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.