Orden de Compra. Nº387-596-SE25 "Alimentos Programa Mujeres Jefas de Hogar"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 387-596-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Alimentos Programa Mujeres Jefas de Hogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 387-13-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación Antonio Varas 498
Comuna *
Impuesto 63990,083451
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO MAURITA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAURITA SPA
R.U.T. 77.914.288-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADO MAURITA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4Unidad no definida Endulzante 250 ml $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.732 $ 11.731
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas19Unidad no definida Queque Nutra Bien variedades $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.101 $ 47.101
50202304
Jugos y néctar envasados17Unidad no definida Jugo Watts variedades $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.284 $ 21.286
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales12Unidad no definida Azúcar Iansa $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.616 $ 14.622
50202310
Agua mineral15Unidad no definida Agua Mineral sin gas $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.126
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3Unidad no definida Milo $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.957 $ 24.958
50201711
Té instantáneo6Caja Te 100 bolsas $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.330 $ 45.328
50181905
Galletas dulces o pastelitos96Paquete Galletas Costa Variedades $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.608 $ 76.639
50201706
Café8FrascoNescafé Fina Selección 170 gramos  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 336.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.990
TOTAL OC $ 400.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.