Orden de Compra. Nº387-746-SE22 "Adquisición de colaciones para Feria preventiva en Colegio Inglés Mabel Condemarin."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 387-746-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-10-2022
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de colaciones para Feria preventiva en Colegio Inglés Mabel Condemarin.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 387-6-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación Antonio Varas 498
Comuna Los Muermos
Impuesto 6083,1806
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Razón Social CARLOS ENRIQUE MANSILLA CÁRDENAS
R.U.T. 7.448.685-1
Sucursal SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel1Unidad no definidaRollo toalla desechable La Patrona 100 mts   $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas3Unidad no definidaJamon pierna G2 Llanquihue 180 grs   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.016 $ 5.017
50131801
Queso natural2Unidad no definidaQueso gauda laminado Frutillar 500 grs   $ 4.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.050 $ 8.050
50181905
Galletas dulces o pastelitos12Unidad no definidaGalletas Carioca Fruna 64 grs   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
50181903
Galletas simples saladas8Unidad no definidaGalletas serranita Fruna  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
53131507
Mondadientes1Unidad no definidaMondadientes JM 100 unidades   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328 $ 328
50181901
Pan fresco3Unidad no definidaPan Duo XL Castaño 760 grs   $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.815 $ 7.815
50202303
Jugos y néctar concentrados3Unidad no definidaGuallarauco naranja Jugo 1 litro.  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.764 $ 4.765
Total Neto $ 32.017
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.083
TOTAL OC $ 38.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.