Orden de Compra. Nº387-826-AG22 "Adquisición de insumos publicitarios para Seminario del Prodesal Los Muermos."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 387-826-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2022
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos publicitarios para Seminario del Prodesal Los Muermos.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación Antonio Varas 498
Comuna Los Muermos
Impuesto 159651,3
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 0range Gráfica
Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.
R.U.T. 76.087.985-1
Sucursal 0range Gráfica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro96UnidadLibreta ecológica de cartón natural con bolígrafo ecológico, 50 notas adhesivas amarillas claras grandes de 14.4 x 7.5 cms, 25 notas adhesivas amarillas medianas de 7.7 x 7.7 cms y 125 banderitas adhesivas de colores de 4.5 x 1.3 cms, con impresión en la tapa.  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.600 $ 201.600
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo100UnidadBolsa eco TNT, color blanca de 30x40x10 cm, con estampado en sublimación full color  $ 2.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.700 $ 249.700
53102503
Sombreros97Unidadjockey malla con estampado full color.  $ 4.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.970 $ 388.970
Total Neto $ 840.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.651
TOTAL OC $ 999.921


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.