Orden de Compra. Nº3870-1018-SE12 "Materiales aseo Valle Hermoso"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-1018-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2012
Nombre de la Orden de Compra Materiales aseo Valle Hermoso
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-133-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 25284,63
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-11-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jobercar
Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T. 9.999.459-2
Sucursal jobercar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones1BidónJABON LIQUIDO.-  $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.555 $ 7.555
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSAS DE BASURA.-  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
47131806
Barniz o ceras de muebles5UnidadLUSTRA MUEBLES.-  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.740
47121812
Raspadores de limpieza10UnidadPOET PISO.-  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
47131806
Barniz o ceras de muebles2UnidadCERA LIQUIDA INCOLORA.-  $ 22.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.376 $ 45.376
47131801
Limpiadores de suelos1UnidadVIRUTILLA LIQUIDA.-  $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadBRASSO (PULIDOR METALES)  $ 4.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.025 $ 4.025
47131502
Paños de limpieza5UnidadPAÑOS AMARILLOS.-  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadCLORO GEL.-  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadCIF CREMA.-  $ 1.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.025 $ 8.025
47131615
Escobillones5UnidadESCOBILLONES.-  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
47131609
Magos para escobas o traperos5UnidadTRAPEROS PARA PISO.-  $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
31211910
Mitones4ParGUANTES GOMA TALLA 7  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.856
Total Neto $ 133.077
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.285
TOTAL OC $ 158.362


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.