Orden de Compra. Nº3870-104-SE18 "Materiales mantenimiento - Esc. Dafne Zapata "
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-104-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-04-2018
Nombre de la Orden de Compra Materiales mantenimiento - Esc. Dafne Zapata
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3870-12-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 6705,8823516
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-04-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor dimalum
Razón Social MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR
R.U.T. 8.159.458-9
Sucursal dimalum
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas30Unidad no definidaTubo fluorecentes según OP. 5973  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.294
Total Neto $ 35.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.706
TOTAL OC $ 42.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.