|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3870-11293-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
30-12-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Alimentos Actividad Extraescolar |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Municipalidad de Pemuco - Educación
|
|
R.U.T. |
69.141.601-1 |
|
Dirección de Facturación |
San Martín 498 |
|
Comuna |
Pemuco
|
|
Impuesto |
3603,54 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 498 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ortega |
|
Razón Social |
Supermercado
|
|
R.U.T. |
10.194.563-4 |
|
Sucursal |
ortega |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 3 | Bolsa | galletas chiloe | galletas chiloe |
$ 1.008,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.024
|
$ 3.024
|
50192109
| Papas fritas o galletas tostadas | 2 | Bolsa | papas fritas | papas fritas |
$ 1.165,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.330
|
$ 2.330
|
50202306
| Refrescos | 8 | Botella | bebida de 2 lts. cocacola | bebida de 2 lts. cocacola |
$ 966,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.728
|
$ 7.728
|
50181901
| Pan fresco | 4 | Unidad | pan de pascua | pan de pascua |
$ 1.471,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.884
|
$ 5.884
|
|
|
Total Neto
|
$ 18.966
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.604
|
|
$ 22.570
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.