Orden de Compra. Nº3870-140-SE09 "tonner"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-140-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2009
Nombre de la Orden de Compra tonner
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3841-50-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 12900,791
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-05-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR
Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR
R.U.T. 8.603.671-1
Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2Unidadtoner HP 35-Atoner HP 35-A $ 25.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.252 $ 50.252
44103103
Tóner3Unidadtoner sharps AL- 2050toner sharps AL- 2050 $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.646 $ 17.647
Total Neto $ 67.899
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.901
TOTAL OC $ 80.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.