Orden de Compra. Nº3870-144-R107 "MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-144-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2007
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE MATERIALES DE ASEO JARDIN INFANTIL PAPELUCHO COMUNA DE PEMUCO
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna -1
Impuesto 16173,18
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T. 9.999.459-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico40UnidadPapel higiénicoPAPEL HIGIENICO $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.720 $ 7.720
47131615
Escobillones3UnidadEscobillonesESCOBILLON $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.402 $ 3.402
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadDesinfectantes domésticosLISOFOR EN AEROSOL $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.515 $ 6.515
47131803
Desinfectantes domésticos15UnidadDesinfectantes domésticosLIMPIADOR DE PISOS CHACAO DE 2LT $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
14111703
Toallas de papel20UnidadToallas de papelSERVILLETAS ABOLENGO $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadLimpiadores de uso generalTRAPEROS DE PISOS DOBLE HOJA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
53131503
Cepillos de dientes15UnidadCepillos de dientesCEPILLO DE DIENTES PACK DE 2 UNID $ 891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.365 $ 13.365
42152807
Pastas protectoras periodontales20UnidadPastas protectoras periodontalesPASTA DE DIENTES DE NIÑOS DENTO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadDesinfectantes domésticosCLORO MARCA CLOROX DE 1 LT $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.380 $ 8.380
14111703
Toallas de papel10PackToallas de papelTOALLA DE PAPEL DE 3 RROLLOS $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
12181501
Ceras sintéticas20SachetCeras sintéticasCERA LIQUIDA INCOLORA $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
Total Neto $ 85.122
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.173
TOTAL OC $ 101.295


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.