Orden de Compra. Nº3870-151-SE11 "MATERIAL ASEO ESCUELA DAFNE ZAPATA"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-151-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-03-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO ESCUELA DAFNE ZAPATA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-3-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 27986,81
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jobercar
Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T. 9.999.459-2
Sucursal jobercar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos1BidónJABON LIQUIDO  $ 7.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.562 $ 7.562
12161902
Detergentes surfactantes1UnidadCIF CREMA GRANDE.  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
47131830
Productos de limpieza de muebles5UnidadLUSTRA MUEBLES.  $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.355 $ 3.355
12161902
Detergentes surfactantes1UnidadDETERGENTE  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
12161902
Detergentes surfactantes1UnidadLAVALOZA QUIK GRANDE.  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
12181501
Ceras sintéticas35UnidadCERA LIQUIDA POR LITRO "NUGGET"  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
53131606
Desodorantes10UnidadDESODORANTES AMBIENTALES.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadPOETT.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLONES.  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.880 $ 15.880
47131803
Desinfectantes domésticos7UnidadDESINFECTANTES EN SPRAY "LISOFORM".  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.473 $ 11.473
47131803
Desinfectantes domésticos15LitroCLORO.  $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.545 $ 7.545
12181501
Ceras sintéticas5LitroCERA LIQUIDA INCOLORA POR LITRO.  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47121701
Bolsas de basura2PaqueteBOLSAS BASURA (CHICAS)  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
Total Neto $ 147.299
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.987
TOTAL OC $ 175.286


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.