Orden de Compra. Nº3870-174-SE15 "Utiles Aseo - Esc. General Cruz "
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-174-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2015
Nombre de la Orden de Compra Utiles Aseo - Esc. General Cruz
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-124-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 19486,9263
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-04-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BORIS ALEXIS
Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L.
R.U.T. 76.314.546-8
Sucursal BORIS ALEXIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2Unidad no definidaBasurero mediano wuenco   $ 23.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.034 $ 46.034
26111701
Baterías recargables10Unidad no definidaPilas duracel Alcalinas AA   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.118
26111701
Baterías recargables10Unidad no definidaPilas duracel Alcalinas AAA   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.118
10191509
Insecticidas10Unidad no definidaInsecticida para arañas raid   $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.330 $ 29.328
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definidaEscobillones doña Clorinda   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.723
47131502
Paños de limpieza3Unidad no definidaPaños amarillos Virutex   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244
Total Neto $ 102.563
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.487
TOTAL OC $ 122.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.