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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3870-181-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3870-155-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Municipalidad de Pemuco - Educación
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R.U.T. |
69.141.601-1 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 498 |
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Comuna |
Pemuco
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Impuesto |
35688,65 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-06-2024 |
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Proveedor |
bazarfantasia |
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Razón Social |
ANDREA BEATRIZ GUÍÑEZ ESCOBAR
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R.U.T. |
14.439.026-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
bazarfantasia |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60101603
| Marcos para certificados | 30 | Unidad | Marco diploma A4 Madera | |
$ 2.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.700
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$ 83.700
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43211802
| Almohadillas de ratón o mousepad | 17 | Unidad | Mouse inalámbrico HP o similar | |
$ 3.575,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.775
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$ 60.775
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26111702
| Pilas alcalinas | 40 | Unidad | 20 Pilas Duracel AAA Y 20 Pilas duracel AA | |
$ 1.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.360
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$ 43.360
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Total Neto
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$ 187.835
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.689
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$ 223.524
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.