Orden de Compra. Nº3870-194-SE15 "Material de Oficina Dpto. Personal."
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-194-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2015
Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina Dpto. Personal.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-143-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna *
Impuesto 14215,7639
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BORIS ALEXIS
Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L.
R.U.T. 76.314.546-8
Sucursal BORIS ALEXIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122016
Sujeta documentos1Unidad no definidaPORTA CLIPS REDONDO   $ 424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424 $ 424
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1Unidad no definidaPAPELERO METÁLICO OFICINA TIPO CANASTILLO  $ 3.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240 $ 3.240
44111905
Pizarras para plumón y accesorios4Unidad no definidaPLUMÓN PARA PIZARRA ACRÍLICA (ROJO)  $ 1.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.080 $ 5.079
14111525
Papel multiuso10Unidad no definidaRESMA TAMAÑO OFICIO   $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.650 $ 27.647
14111525
Papel multiuso10Unidad no definidaRESMA TAMAÑO CARTA   $ 2.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.630 $ 25.630
44122011
Carpetas para archivos20Unidad no definidaCARPETA PLASTIFICADAS COLOR AMARILLO  $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.780 $ 6.790
44121701
Lápiz pasta10Unidad no definidaLAPIZ PASTA CRISTAL AZUL  $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690 $ 1.689
44121612
Cuchillos cartoneros2Unidad no definidaCUCHILLO CARTONERO   $ 226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452 $ 452
14111530
Notas de papel autoadhesivo2Unidad no definidaPOST IT DIFERENTES COLORES 76X76MM.   $ 1.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.868 $ 3.869
Total Neto $ 74.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.216
TOTAL OC $ 89.036


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.