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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3870-195-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-04-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material Educativo Esc. Dafne Zapata Rozas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3841-143-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Municipalidad de Pemuco - Educación
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R.U.T. |
69.141.601-1 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 498 |
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Comuna |
Pemuco
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Impuesto |
7606,0382 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-04-2015 |
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Proveedor |
BORIS ALEXIS |
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Razón Social |
MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.314.546-8 |
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Sucursal |
BORIS ALEXIS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13102009
| Etileno vinil acetato (EVA) | 8 | Unidad no definida | GOMA EVA X PLIEGO GLITTER 40X60 SURTIDA
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$ 1.076,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.608
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$ 8.612
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14111525
| Papel multiuso | 4 | Unidad no definida | HOJAS DE COLOR TAMAÑO CARTA 30 UNIDADES SURTIDAS | |
$ 897,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.588
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$ 3.587
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31201503
| Cintas adhesivas de protección | 8 | Unidad no definida | Cinta Doble Contacto 18m x 13,7 mts. | |
$ 645,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.160
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$ 5.163
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82121903
| Encuadernación con cola fría o pegamento | 2 | Unidad no definida | COLA FRÍA 100 GRAMOS ESCOLAR | |
$ 3.289,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.578
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$ 6.578
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60121206
| Pintura de maquillaje | 5 | Unidad no definida | BLISTER PINTA CARA CAJA 6 COLORES
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$ 3.218,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.090
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$ 16.092
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Total Neto
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$ 40.032
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.606
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$ 47.638
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.