Orden de Compra. Nº3870-22-SE12 "Material de aseo dafne Zapata Rozas"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-22-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2012
Nombre de la Orden de Compra Material de aseo dafne Zapata Rozas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-133-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 101303,82
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-02-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jobercar
Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T. 9.999.459-2
Sucursal jobercar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico30UnidadPAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL.-  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.660 $ 138.660
53131608
Jabones30UnidadJABON LIQUIDO  $ 1.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.330 $ 45.330
53131502
Pasta de dientes145UnidadPASTAS DENTALES INFANTILES.  $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.635 $ 81.635
14111703
Toallas de papel165UnidadROLLOS TOALLA NOVA  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.300 $ 69.300
47131803
Desinfectantes domésticos40UnidadFRASCOS DE LISOFORM SPRAY  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
47131803
Desinfectantes domésticos21UnidadCLORO GEL  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.050 $ 22.050
47131502
Paños de limpieza30UnidadPAÑOS ESPONJA DE ASEO.-  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
47131803
Desinfectantes domésticos30LitroCLORO  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2UnidadPAPELERO GRANDE.  $ 19.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.488 $ 38.488
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1UnidadPAPELERO MEDIANO.  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
47121701
Bolsas de basura30UnidadPAQUETES DE BOLSA DE BASURA 70 X 50.-  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.590 $ 10.590
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadBOTELLAS DE POETT AROMA FLORAL   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
47131615
Escobillones1UnidadESCOBILLON  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387
47131618
Mopas húmedas2UnidadTRAPERO CON TIRAS CON ESTRUJADOR.-  $ 8.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.118 $ 16.118
Total Neto $ 533.178
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.304
TOTAL OC $ 634.482


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.