Orden de Compra. Nº3870-228-SE20 "Materiales mantenimiento- Liceo Tomas Herrera V."
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-228-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Materiales mantenimiento- Liceo Tomas Herrera V.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3870-26-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215220401010001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 223630
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-12-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor dimalum
Razón Social MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR
R.U.T. 8.159.458-9
Sucursal dimalum
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaMateriales según listado DESCRIPCIÓN VALOR CANTIDAD TOTAL BROCHA - 3 PULGADA $ 1.428 10 14.280 BROCHA - 4 PULGADA $ 1.547 10 15.470 BROCHA - 5 PULGADA $ 2.142 10 21.420 DILUYENTE SINTETICO $ 1.547 10 15.470 LIQUIDO WD 40 $ 3.094 2 6.188 PASTA MURO $ 15.470 10 154.700 PINTURA ANTICORROSIVOS $ 59.500 2 119.000 PINTURA ESMALTE AL AGUA SW 1412 $ 89.250 4 357.000 PINTURA ESMALTE AL AGUA ANTIHONGOS COLORES $ 20.230 5 101.150 PINTURA ESMALTE AL AGUA ANTIHONGOS COLORES $ 95.200 4 380.800 PINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCA $ 8.330 3 24.990 PINTURA LATEX BLANCA $ 29.750 4 119.000 RODILLOS CHIPORRO P/LARGO 9 CM. $ 3.570 10 35.700 RODILLOS ESPUMA 18 CM $ 2.737 8 21.896 RODILLOS ESPUMA 9 CM $ 2.261 6 13.566   $ 1.177.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.177.000 $ 1.177.000
Total Neto $ 1.177.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 223.630
TOTAL OC $ 1.400.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.