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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3870-233-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales mantenimiento |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3870-4-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Municipalidad de Pemuco - Educación
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R.U.T. |
69.141.601-1 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 498 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
109535 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-11-2025 |
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Proveedor |
HECTOR MUÑOZ SPA |
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Razón Social |
HECTOR MUÑOZ SPA
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R.U.T. |
77.502.489-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HECTOR MUÑOZ SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40141702
| Grifos | 1 | Unidad no definida | Fitting completo p/baño 8 85.680
Llave de bola jardín 1" 6 28.560
Manguera riego 3/4 con malla reforzada x 15 mts. 2 4165000%
Perfil ángulo 4 85.680
Picaporte 4 9.520
Plancha volcanita 8 57.120
Silicona hojalatería 10 17.850
Soda caustica granulada 4 14.280
Terciado estructural 8 171.360
Tornillo madera aglomerada 3 5.355
Vidrio simple x mts. cuadrado 10 49.980
Zinc liso 0,4 mm x 3 mts. 10 119.000
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$ 576.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 576.500
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$ 576.500
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Total Neto
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$ 576.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 109.535
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$ 686.035
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.