Orden de Compra. Nº3870-238-SE24 "Materiales mantenimiento escuela Dafne Zapata Roza"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-238-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales mantenimiento escuela Dafne Zapata Roza
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3870-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna *
Impuesto 284568,89
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR MUÑOZ SPA
Razón Social HECTOR MUÑOZ SPA
R.U.T. 77.502.489-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HECTOR MUÑOZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181512
Asientos de inodoro1Unidad no definida1 ANTICORROSIVO 5.500 8 BARRA PERFIL DE FIERRO 88.000 4 BROCAS PARA CONCRETO 28.000 4 CAÑERIA DE COBRE 1/2" 120.000 2 CAÑERIA DE COBRE 3/4" 120.000 8 CODO COBRE - 1/2" 7.200 2 CODO COBRE - 3/4" 2.800 7 CODO PVC - 3/4" 3.500 1 COMBINACIÓN LAVAPLATOS CLASSIC TIPO STRETTO 25.000 2 DISCO CORTE MADERA 7"X 40 DTES. 18.000 1 DISCO DE CORTE METAL 7" SIMILAR 1.500 4 DISCO DE DESBASTE - 7" 10.800 1 FIERRO CONSTRUCCIÓN 8 MM. 3.500 1 FLEXIBLE LAVATORIOS Y LAVAPLATOS HI-HE 1/2X1/2 1.300 6 LAVAMANOS COLOR BLANCO 150.000 4 LIJA PARA FIERRO 1.600 8 LLAVE DE BOLA PASO 1" HI METALICA 136.000 13 LLAVE DE BOLA DE PASO 1/2" 39.000 6 LLAVE LAVAMANOS P/BAÑO 72.000 7 LLAVES MONOMANDO 84.000 2 SALA DE BAÑO 4 PIEZAS 110.000 7 SIFON CURVO/RECTO 19.600 2 SILICONA HOJALATERIA 6.000 10 SOLDADURA 3,32 AZUL 65.000 1 SOLDADURA 6011 3/32 PUNTA AZUL 6.500 19 T HIDRÁULICA 63MM 66.500 1 TAPA DE CAMARA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 40X40 12.000 8 TE COBRE 1/2" 10.400 14 TERMINAL HE HIDR 50 MM 19.600 4 TIRA PVC 1" PARA AGUA 19.200 3 TIRA PVC 1/2" PARA AGUA 9.000 1 TIRA PVC -3/4" PARA AGUA 4.000 2 PASTA DE SOLDAR 250 GRS. 6.800 6 SALA DE BAÑO ECOFUL CON KIT WC 510.000   $ 1.497.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.497.731 $ 1.497.731
Total Neto $ 1.497.731
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 284.569
TOTAL OC $ 1.782.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.