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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3870-255-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-09-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales ferreteria para Reparacion Liceo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3841-30-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Municipalidad de Pemuco - Educación
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R.U.T. |
69.141.601-1 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 498 |
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Comuna |
Pemuco
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Impuesto |
7226,65 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-09-2009 |
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Proveedor |
RENATO DIAZ S.A. |
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Razón Social |
RENATO DIAZ S A
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R.U.T. |
89.125.000-2 |
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Sucursal |
RENATO DIAZ S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211504
| Pinturas de cobertura | 4 | Unidad | Galones anticorrosivos, color gris perla, tricolor tricozinc | Galones anticorrosivos, color gris perla, tricolor tricozinc |
$ 8.311,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.244
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$ 33.244
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40142115
| Tubería de plástico | 2 | Unidad | Uniones o coplas de 7,5 mm pvc, hidraulicos. | copla pvc sanitario 75 mm |
$ 303,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 606
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$ 606
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40142115
| Tubería de plástico | 1 | Unidad | codo pvc 75 90° | codo pvc 75 90° |
$ 2.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.513
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$ 2.513
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31191501
| Papeles de lija | 2 | Pliego | Lija fierro isesa grano 100 | Lija fierro isesa grano 100 |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420
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$ 420
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27121704
| Uniones Hidráulicas | 1 | Unidad | Adhesivo pote 250 cc 101 plus tigre | Adhesivo pote 250 cc 101 plus tigre |
$ 1.252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.252
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$ 1.252
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Total Neto
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$ 38.035
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.227
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$ 45.262
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.