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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3870-258-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
12-05-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Uniforme Alumnos Prioritario Esc. Santa Julia |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3841-38-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Municipalidad de Pemuco - Educación
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R.U.T. |
69.141.601-1 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 498 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
10904,7137 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-05-2015 |
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Proveedor |
FABRICA DE PRENDAS DE VERTIR SONIA |
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Razón Social |
SONIA YELITZA FIGUEROA SOTO
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R.U.T. |
12.322.892-8 |
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Sucursal |
FABRICA DE PRENDAS DE VERTIR SONIA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53102705
| Uniformes escolares | 1 | Unidad no definida | BUZO COMPLETO T10 | |
$ 12.773,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.773
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$ 12.773
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53102705
| Uniformes escolares | 1 | Unidad no definida | BUZO COMPLETO T16 | |
$ 13.613,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.613
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$ 13.613
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53102705
| Uniformes escolares | 1 | Unidad no definida | POLERA BUZO T10 | |
$ 5.798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.798
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$ 5.798
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53102705
| Uniformes escolares | 1 | Unidad no definida | POLERA BUZO T 14 | |
$ 5.798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.798
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$ 5.798
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53102705
| Uniformes escolares | 1 | Unidad no definida | POLERA BUZO T 16 | |
$ 5.798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.798
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$ 5.798
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53102705
| Uniformes escolares | 1 | Unidad no definida | BUZO COMPLETO T14 | |
$ 13.613,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.613
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$ 13.613
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Total Neto
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$ 57.393
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.905
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$ 68.298
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.