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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3870-262-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-05-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Implementación Tecnologica H.P.V |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3841-4-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Municipalidad de Pemuco - Educación
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R.U.T. |
69.141.601-1 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 498 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
54605,81 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-04-2011 |
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Proveedor |
WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR |
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Razón Social |
WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR
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R.U.T. |
8.603.671-1 |
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Sucursal |
WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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45121504
| Cámaras digitales | 1 | Unidad | CAMARA FOTOGRAFICA, SONY CYBER SHOT 14. | |
$ 126.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 126.050
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$ 126.050
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43212104
| Impresoras de chorro de tinta | 1 | Unidad | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 2050. | |
$ 42.017,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.017
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$ 42.017
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44103103
| Tóner | 7 | Unidad | TINTA NEGRA HP 2050. | |
$ 8.404,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.828
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$ 58.828
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44103103
| Tóner | 6 | Unidad | TINTA COLOR HP 2050. | |
$ 10.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.504
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$ 60.504
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Total Neto
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$ 287.399
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.606
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$ 342.005
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.