Orden de Compra. Nº3870-276-SE12 "Mantenimiento aseo Escuela Arturo Matte"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-276-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2012
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento aseo Escuela Arturo Matte
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-133-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 48529,8
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-05-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jobercar
Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T. 9.999.459-2
Sucursal jobercar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas8UnidadMOPAS PARA TRAPEAR.-  $ 14.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.120 $ 119.120
47131605
Cepillos de limpieza6UnidadCEPILLOS WC  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.504 $ 6.504
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadESCOBILLONES  $ 1.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280
12181501
Ceras sintéticas4UnidadCERA LIQUIDA INCOLORA X 5 LTS.-  $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.212 $ 25.212
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadLAYSOL POR LITRO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
47131502
Paños de limpieza1UnidadPAÑO ESPONJA  $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.008 $ 2.008
47121801
Plumeros4UnidadPLUMEROS.-  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.368
47121702
Envases para residuos o forros rígidos8UnidadBASUREROS PARA BAÑOS  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.888 $ 26.888
47131618
Mopas húmedas4UnidadTRAPEROS.-  $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.384 $ 6.384
53131608
Jabones10LitroJABON LIQUIDO POR LITRO.  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
47121701
Bolsas de basura6PaquetePAQUETES BOLSAS BASURA 80 X 120  $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.576 $ 9.576
Total Neto $ 255.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.530
TOTAL OC $ 303.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.