Orden de Compra. Nº3870-291-SE11 "Mantenimiento Escuela Valle Hermoso"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-291-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-05-2011
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Escuela Valle Hermoso
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-3-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 27436,19
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-05-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jobercar
Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T. 9.999.459-2
Sucursal jobercar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos7BidónCLORO.  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.528 $ 10.528
47131806
Barniz o ceras de muebles6UnidadLUSTRA MUEBLES.  $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.026 $ 4.026
47131611
Palas para basura3UnidadPALAS DE BASURA  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
47121704
Tapas de recipientes de desechos2UnidadBASUREROS CON TAPA.  $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.764 $ 31.764
47131609
Magos para escobas o traperos4UnidadTRAPEROS.  $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.384 $ 6.384
47131608
Cepillos para aseos2UnidadCEPILLOS DE BAÑO  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
12161902
Detergentes surfactantes4UnidadCIF.  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008
47131502
Paños de limpieza6UnidadPAÑOS AMARILLOS.  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
47131615
Escobillones6UnidadESCOBILLONES  $ 1.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.568 $ 8.568
12161902
Detergentes surfactantes3kilogramoDETERGENTE RINSO.  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.035 $ 4.035
53102504
Guantes o manoplas3ParGUANTES DE GOMA XL.  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244
12181501
Ceras sintéticas3TinetaCERAS LIQUIDA INCOLORA.  $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.024 $ 63.024
Total Neto $ 144.401
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.436
TOTAL OC $ 171.837


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.