Orden de Compra. Nº3870-309-SE24 "Materiales mantenimiento esc. Dafne Zapata"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-309-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales mantenimiento esc. Dafne Zapata
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3870-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-291 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna *
Impuesto 109561,22
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR MUÑOZ SPA
Razón Social HECTOR MUÑOZ SPA
R.U.T. 77.502.489-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HECTOR MUÑOZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161504
Tornillos para metales1Unidad no definida37 BARRA PERFIL DE FIERRO METALCOM 407.000 1 BROCAS PALETA /MADERA 2.500 3 CERRADURA EMBUTIDA 54.000 8 CODO COBRE - 1/2" 7.200 2 HUINCHA AISLADORA NEGRA 4.400 2 LIJA PARA FIERRO 800 7 LLAVES MONOMANDO 84.000 5 SILICONA TRANSPARENTE 12.500 3 SOLDADURA 19.500 8 TERMINAL HE HIDR 32 MM 8.000 200 TORNILLO 15/8 X 6 3.000 1 WC VALENCIA CON ASIENTO 52.000 15 YESO 7.500 8 COPLA 50 MM 6.000 1 PASTA DE SOLDAR 250 GRS. 3.400 8 GAS BUTANO 230 GRS. 14.400   $ 576.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.638 $ 576.638
Total Neto $ 576.638
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.561
TOTAL OC $ 686.199


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.