Orden de Compra. Nº3870-321-SE11 "Material Aseo Jardin Infantil "Papelucho""
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-321-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2011
Nombre de la Orden de Compra Material Aseo Jardin Infantil "Papelucho"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-3-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 17234,9
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-06-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jobercar
Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T. 9.999.459-2
Sucursal jobercar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131620
Perfumes o colonias o fragancias5UnidadCOLONIAS NIÑO, AMMEN 210 ML.  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.245 $ 9.245
53131620
Perfumes o colonias o fragancias5UnidadCREMA EMULSIONADO.  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.245 $ 9.245
53131604
Peines o cepillos para el pelo15UnidadPEINETAS CHICAS PARA NIÑO.  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
47131830
Productos de limpieza de muebles5UnidadLUSTRA MUEBLES.  $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.355 $ 3.355
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadCLORO  $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.060 $ 10.060
47131609
Magos para escobas o traperos10UnidadTRAPEROS PARA PISO.  $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960
47131816
Desodorantes10UnidadDESODORANTE AMBIENTAL.  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
53131620
Perfumes o colonias o fragancias5UnidadCOLONIAS NIÑAS SIMONDS 260 ML.  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.245 $ 9.245
47131813
Limpia Pantalla10UnidadLIMPIA VIDRIOS.  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
12191601
Solventes de alcohol5UnidadALCOHOL.  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
Total Neto $ 90.710
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.235
TOTAL OC $ 107.945


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.