Orden de Compra. Nº3870-35-SE12 "Materiales Aseo Valle Hermoso"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-35-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-02-2012
Nombre de la Orden de Compra Materiales Aseo Valle Hermoso
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-133-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 27800,42
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-02-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jobercar
Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T. 9.999.459-2
Sucursal jobercar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos5PaquetePAQUETES BOLSA BASURA 70 X 50  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765
12181501
Ceras sintéticas3TinetaCERA LIQUIDA INCOLORA  $ 22.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.067 $ 68.067
47131615
Escobillones5UnidadESCOBILLONES  $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.040 $ 10.040
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadCLORO  $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.140 $ 13.140
47131502
Paños de limpieza6UnidadPAÑOS DE ASEO AMARILLO  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772
47131609
Magos para escobas o traperos6UnidadTRAPERO DOBLE OJAL.-  $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.576 $ 9.576
12161902
Detergentes surfactantes8UnidadCIF CREMA.-  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.032 $ 12.032
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadDESINFECTANTES AROMAS POETT.-  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadCLORO GEL.-  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
47131803
Desinfectantes domésticos1BidónLIMPIA VIDRIO BIDON  $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.201 $ 4.201
53131608
Jabones5LitroJABON LIQUIDO, ELITE  $ 1.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.555 $ 7.555
42132202
Dediles3UnidadGUANTES XL  $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.265 $ 2.265
47131806
Barniz o ceras de muebles5UnidadLUSTRA MUEBLES.-  $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.355 $ 3.355
Total Neto $ 146.318
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.800
TOTAL OC $ 174.118


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.