Orden de Compra. Nº3870-367-SE11 "Mantenimiento Esc. Dafne Zapata Ro."
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-367-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-06-2011
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Esc. Dafne Zapata Ro.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-84-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 82115,0797
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-06-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marsan
Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ
R.U.T. 9.134.925-6
Sucursal Marsan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1GalónGALON DE ANTICORROSIVO.  $ 7.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.807 $ 7.807
30151602
Planchas de escurrimiento2UnidadPLANCHAS DE ZINC EN V.  $ 6.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.924 $ 12.924
40142115
Tubería de plástico1UnidadTIRA DE PVC 50.  $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.765 $ 2.765
40142115
Tubería de plástico1UnidadT DE 50.  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
40142115
Tubería de plástico1UnidadCODO DE 50.  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412 $ 412
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica5UnidadSODA CAUSTICA.  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.260
30101604
Barras de acero2UnidadPERFIL L.  $ 15.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.118 $ 30.118
30172002
Puerta de doble barra1UnidadPUERTA DE 90.  $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.723 $ 16.723
31191517
Planchas de esmeril7UnidadPLANCHAS DE LATON GRUESO 1,5 DE ESPESOR.  $ 31.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.237 $ 223.235
30102303
Perfiles de hierro7UnidadPERFILES DE 30 X 2 M.M  $ 11.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.468 $ 83.470
31162309
Estantes de montaje4UnidadPOMELES 3/4.  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328
27112823
Cadenas de corte3UnidadDISCO DE CORTE 7".  $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.991
30172001
Puerta de barra aislada1UnidadTIRA PARA MARCO PUERTA.  $ 7.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.387 $ 7.387
30102604
Platina de acero1UnidadPLATINA DE 30 M.M X 3.  $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.555 $ 7.555
30102604
Platina de acero1UnidadPLATINA DE 20 M.M  $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034
30103205
Enrejado de hierro2UnidadBARRA DE FIERRO DE 20 X 20 X 1,5.  $ 5.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.908 $ 10.908
31161601
Pernos de anclaje8UnidadPERNOS DE ANCLAJE.  $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.224 $ 3.226
23171509
Soldadura2kilogramoSOLDADURA 332.  $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
Total Neto $ 432.185
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.115
TOTAL OC $ 514.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.