|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3870-368-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-08-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Material de Oficina - Ofic. Personal |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
3841-38-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Municipalidad de Pemuco - Educación
|
|
R.U.T. |
69.141.601-1 |
|
Dirección de Facturación |
San Martín 498 |
|
Comuna |
Pemuco
|
|
Impuesto |
9002,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 498 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
13-08-2013 |
|
|
|
Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA |
|
Razón Social |
SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.283.950-2 |
|
Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 10 | Unidad no definida | Resmas tamaño oficio | |
$ 2.604,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 26.040
|
$ 26.040
|
14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 10 | Unidad no definida | Resmas tamaño carta | |
$ 2.134,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.340
|
$ 21.340
|
|
|
Total Neto
|
$ 47.380
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.002
|
|
$ 56.382
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.