Orden de Compra. Nº3870-383-SE09 "Materiales ferreteria Dafne Zapata Rozas"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-383-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-11-2009
Nombre de la Orden de Compra Materiales ferreteria Dafne Zapata Rozas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-68-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 110113,93
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marsan
Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ
R.U.T. 9.134.925-6
Sucursal Marsan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas1Unidadbroca para cemento de 6 mbroca para cemento de 6 m $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
27112801
Brocas1Unidadbroca para madera 6 m.mbroca para madera 6 m.m $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
60121251
Pintura al agua3Unidadpintura al oleo, color blancopintura al oleo, color blanco $ 8.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.925 $ 26.925
31211906
Rodillos de pintar2Unidadrodillosrodillos $ 991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.982 $ 1.982
31211904
Brochas3Unidadbrochas de 3"brochas de 3" $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.346 $ 2.346
27111809
Cartabones120Unidadescuadras de 3" con tornillos 9 X 1 1/4escuadras de 3" con tornillos 9 X 1 1/4 $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.760 $ 26.760
24111803
Tanques de almacenamiento1Unidad   $ 50.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.336 $ 50.336
31162506
Soporte de pared200Unidadtarugos para cemento 6 m.mtarugos para cemento 6 m.m $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
11151502
Fibras de nilon28kilogramocordel 12 m.mcordel 12 m.m $ 3.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.348 $ 110.348
30103201
Enrejado de acero250Metro Linealmalla Rachel color negro.malla Rachel color negro. $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.250 $ 357.250
Total Neto $ 579.547
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.114
TOTAL OC $ 689.661


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.