Orden de Compra. Nº3870-383-SE15 "Textos y Otros Materiales de Enseñanza Esc. Dafne "
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-383-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2015
Nombre de la Orden de Compra Textos y Otros Materiales de Enseñanza Esc. Dafne
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-143-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 14410,5025
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-06-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BORIS ALEXIS
Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L.
R.U.T. 76.314.546-8
Sucursal BORIS ALEXIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores4Unidad no definidaPLUMON PERMANENTE COLOR NEGRO PUNTA VISELADA   $ 1.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.624 $ 4.625
14111610
Cartulina8Unidad no definidaCARTULINA AMARILLO 55X77 140GRS.   $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 952 $ 955
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2Unidad no definidaSILICONA LIQUIDA 250GRS.   $ 872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.744 $ 1.745
14111506
Papel para impresora del ordenador4Unidad no definidaPAPEL CORTADO OFICIO (RESMA)  $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.060 $ 11.059
31201517
Cinta para empaquetar10Unidad no definidaCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48X40 MTS.   $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.390 $ 3.395
44121708
Marcadores4Unidad no definidaPLUMON PERMANENTE COLOR NEGRO PUNTA REDONDA   $ 1.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.624 $ 4.625
44121618
Tijeras8Unidad no definidaTIJERA OFICINA 7 1/2"227-DI   $ 566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.528 $ 4.531
14111610
Cartulina8Unidad no definidaCARTULINA VERDE CLARO 55X77 140GRS.   $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 952 $ 955
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ50Unidad no definidaSILICONA DELGADA 15GRS.25CMS. BARRA   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111610
Cartulina8Unidad no definidaCARTULINA CELESTE 55X77 140GRS.   $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 952 $ 955
14111610
Cartulina8Unidad no definidaCARTULINA MORADO 55X77 CARTULINA   $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 952 $ 955
44111808
Regla T1Unidad no definidaREGLA METALICA 100 CMS.   $ 1.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.928 $ 1.928
44122011
Carpetas para archivos6Unidad no definidaCARP.ESCOLAR PAPEL GLITTER IMAGIA   $ 1.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.226 $ 11.223
14111506
Papel para impresora del ordenador4Unidad no definidaPAPEL CORTADO CARTA FOTOCOPIA LASER   $ 2.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.252 $ 10.252
14111610
Cartulina8Unidad no definidaCARTULINA NARANJO 55X77 140GRS.   $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 952 $ 955
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios20Unidad no definidaPEGAMENTO EN BARRA 40GRS   $ 634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.680 $ 12.689
Total Neto $ 75.845
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.411
TOTAL OC $ 90.256


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.