Orden de Compra. Nº
3870-393-SE10
"
Mantenimiento Internado Femenino, Liceo Tomas
"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3870-393-SE10
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
20-07-2010
Nombre de la Orden de Compra
Mantenimiento Internado Femenino, Liceo Tomas
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3841-68-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T.
69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra
San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T.
69.141.601-1
Dirección de Facturación
San Martín 498
Comuna
Pemuco
Impuesto
28013,239
Dirección de Envío de la Factura
San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-07-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Marsan
Razón Social
SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ
R.U.T.
9.134.925-6
Sucursal
Marsan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30161716
Separadores de azulejos
1
Bolsa
Bolsa Separadores.
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.252
$ 1.252
30161710
Suelos laminados
2
Caja
Ceramicas de 25X30
$ 7.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.286
$ 14.286
30181513
Tapas de inodoro
3
Unidad
Tapas de inodoro
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.059
$ 10.059
39121419
Conexiones flexibles
1
Unidad
Flexible agua caliente
$ 4.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.950
$ 4.950
40141702
Grifos
1
Unidad
Llave paso cobre 1/2
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.504
$ 1.504
26131603
Rejillas de agua
1
Unidad
Rejilla bronce
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.034
$ 5.034
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad
silicona
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.840
$ 1.840
60103111
Espejo geométrico
1
Unidad
Espejo de 90 X 50
$ 8.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.118
$ 8.118
30181515
Estanque del WC
3
Unidad
Estanques W.C completos.
$ 31.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.673
$ 95.673
40141726
Tomas de agua
1
Unidad
Flexible agua fria.
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.252
$ 1.252
30111504
Morteros
1
Unidad
Beckron.
$ 2.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.059
$ 2.059
30111701
Enlucido de yeso
2
kilogramo
Frague
$ 706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.412
$ 1.412
Total Neto
$ 147.438
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.013
TOTAL OC
$ 175.451
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.