Orden de Compra. Nº3870-393-SE10 "Mantenimiento Internado Femenino, Liceo Tomas"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-393-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-07-2010
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Internado Femenino, Liceo Tomas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-68-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 28013,239
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-07-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marsan
Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ
R.U.T. 9.134.925-6
Sucursal Marsan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161716
Separadores de azulejos1BolsaBolsa Separadores.  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
30161710
Suelos laminados2CajaCeramicas de 25X30  $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.286 $ 14.286
30181513
Tapas de inodoro3UnidadTapas de inodoro  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.059 $ 10.059
39121419
Conexiones flexibles1UnidadFlexible agua caliente  $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
40141702
Grifos1UnidadLlave paso cobre 1/2  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504 $ 1.504
26131603
Rejillas de agua1UnidadRejilla bronce  $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidadsilicona  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
60103111
Espejo geométrico1UnidadEspejo de 90 X 50  $ 8.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.118 $ 8.118
30181515
Estanque del WC3UnidadEstanques W.C completos.  $ 31.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.673 $ 95.673
40141726
Tomas de agua1UnidadFlexible agua fria.  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
30111504
Morteros1UnidadBeckron.  $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.059 $ 2.059
30111701
Enlucido de yeso2kilogramoFrague  $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.412 $ 1.412
Total Neto $ 147.438
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.013
TOTAL OC $ 175.451


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.